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本月拿到发票以后,如何处理?

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2021-1-29 16:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司销售部在2020年12月发生8万元差旅费,但年末因为长期出差,要到元月底才能拿发票回来报销。为了年终关账,12月我暂估了8万元差旅费入账,请问,本月拿到发票以后,如何处理?



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2021-1-29 16:41:31 | 显示全部楼层
您在元月底拿回发票报销时,首先以红字冲减原上一年暂估的相关费用金额,再以“以前年度损益调整”科目中蓝字更正。汇算清缴申报期之前取得发票的,都可以在当年税前扣除。
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