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[案例]130000298 如何理解在认证通过的次月申报期内申报抵扣进项税额?

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2020-7-4 11:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

如何理解在认证通过的次月申报期内申报抵扣进项税额?
[案例]130000298

根据《国家税务总局关于调整增值税扣税凭证抵扣期限有关问题的通知》(国税函[2009]617号)的规定,贵公司1月份取得增值税专用发票并在当月认证通过,贵公司应在认证通过的次月即2月份的申报期内,向主管税务机关做1月份进项税抵扣的申报。 (注:上述答案仅供参考,具体事宜请向您的主管税务机关咨询)



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