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增值税发票开错冲红重开时会计分录该如怎么做?

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2020-12-10 16:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
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2020-12-10 16:14:59 | 显示全部楼层
1.冲红时

借:应收账款(红字金额)

贷:主营业务收入 (红字金额)

贷:应交税费——应交增值税——销项税额(红字税额)

2.重开时

借:应收账款

贷:主营业务收入

贷:应交税费——应交增值税——销项税额

发票冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正,需要重新开具的发票调整账目。(原始发票称蓝票,冲红是相对原票而来)可以在3日内予以办理完毕。


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