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快问快答 | 小规模纳税人代开1%的专票如何填写申报表?

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2020-8-29 09:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
省税务局公众号精选文章
公众号名称: 池州税务
标题: 快问快答 | 小规模纳税人代开1%的专票如何填写申报表?
原文链接: http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxNjM4OTgwMw==&mid=2709508656&idx=3&sn=08f18658337470476e59f0e3912bb12a&chksm=bf7ef1f4880978e24c0d4958fece1699043e01fae2862eba3c6a06753108b5ef679cf555646b#rd
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发布时间: 2020-08-28
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相 关 问 答
1小规模纳税人代开1个点的专票,在申报表里怎么填写?
小规模纳税人代开1%征收率的增值税专用发票,在电子税务局申报时,首先将减按1%征收率征收增值税的销售额填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》主表的第1栏和第2栏中。

(点击看大图)

如下所示:

(一)应征增值税不含税销售额(3%征收率)
1
11420.00
税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额
2
11420.00


填写完主表后,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算,填写在《增值税减免税申报明细表》相关栏目。选择减税性质代码和名称,减征额填写到“本期发生额”、“本期应抵减税额”、“本期实际抵减税额”。

(点击看大图)

同时将减征额填写在主表的第18栏“本期应纳税额减征额”中。


(点击看大图)

如下所示:

(一)应征增值税不含税销售额(3%征收率)
1
228.4



点击下图↓↓↓
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来源:国家税务总局安徽省税务局
编发:安徽省税务局纳税服务和宣传中心
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