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请问增值税附表一中6%税率的无法填写数据,呈灰色,如何处理?
如何按次申报印花税?
现在可以更正季报所得税吗,在哪更正?
请问残保金之前申报了,怎么打印申报表?
申报完残保金后,发现填写的有问题,如何删除?
在哪里可以填写代收代缴明细报告表?
如何更正往期的增值税?
过了12月15日,税控系统锁死了怎么办?
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问:请问增值税附表一中6%税率的无法填写数据,呈灰色,如何处理?
答:您好,若出现该种情况,请首先在【我要查询】—【一户式查询】—【认定管理查询】—【税(费)种认定】模块查看是否存在有效的6%税率的增值税税种认定。若存在有效税种认定,请您在【按期应申报】右上角点击“重置申报清册”,在填表页面右上角点击“重置”,再查看附表一相关行次是否允许填写。若无有效税种认定,建议先通过【我要办税】—【综合信息报告】—【税费种认定】增加税种认定,之后再进入申报模块按上述流程操作。
图示指引如下
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一、我要查询—一户式查询。
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二、我要查询—一户式查询—认定管理查询—税(费)种认定页面。
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若存在有效税种认定
一、我要办税—税费申报及缴纳。
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二、税费申报及缴纳—申报清册—按期应申报—重置申报清册页面。
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若无有效税种认定
第一步
一、我要办税—综合信息报告。
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二、综合信息报告—税费种认定。
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第二步
一、我要办税—税费申报及缴纳。
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二、税费申报及缴纳—申报清册—按期应申报—重置申报清册页面。
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问:如何按次申报印花税?
答:您好,请在电子税务局主页点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【按期应申报】—【财产和行为税合并申报】,选择财产和行为税税源采集右方的【申报】,点击印花税【税源采集】,点击左上角“按次申报”,点击右侧【新增按次申报税源】,填写税源信息后选择税目,系统自动带出税率,填写计税金额或件数等信息,填完后点击【保存】,点击【确定】确认保存;如需通过导入方式新增税源,点击屏幕上方右侧【下载导入模块】,填写完成后,点击【导入按次申报税源】。成功后点击屏幕上方【查询】,刷新界面,查看已采集的按次申报税源信息。税源采集完成后点击【跳转申报】,税款所属期选择对应的日期,勾选印花税,点击最下方的【申报】,核对数据无误后点击申报即可。
图示指引如下
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一、我要办税—税费申报及缴纳。
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二、税费申报及缴纳—申报清册—按期应申报—财产和行为税合并申报。
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三、选择财产和行为税税源采集右方的【申报】。
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四、点击印花税【税源采集】。
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五、点击左上角【按次申报】,点击右侧【新增按次申报税源】。
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六、新增按次申报税源页面,填写税源信息后选择税目,系统自动带出税率,填写计税金额或件数等信息,填完后点击【保存】,点击【确定】确认保存。
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七、如需通过导入方式新增税源,点击屏幕上方右侧【下载导入模块】,填写完成后,点击【导入按次申报税源】。成功后点击屏幕上方【查询】,刷新界面,查看已采集的按次申报税源信息。
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八、税源采集完成后点击【跳转申报】。
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九、税款所属期选择对应的日期,勾选印花税,点击最下方的【申报】,核对数据无误后点击申报即可。
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问:现在可以更正季报所得税吗,在哪更正?
答:您好,请您点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报错误更正】,选择申报表种类,调整申报日期查询出报表办理更正申报,若更正申报时提示:已经逾期或者超过更正期限,需要前往税务现场办理更正申报。
图示指引如下
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一、我要办税—税费申报及缴纳。
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二、税费申报及缴纳—申报错误更正,选择申报表种类,调整申报日期查询出报表办理更正申报,若更正申报时提示:已经逾期或者超过更正期限,需要前往税务现场办理更正申报。
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问:请问残保金之前申报了,怎么打印申报表?
答:您好,请您通过电子税务局【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报表(财务报表)查询及打印】—【残疾人就业保障金申报查询】,选择“费款所属年度”进行查询,查到后打印即可。
图示指引如下
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一、我要办税—税费申报及缴纳。
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二、税费申报及缴纳—申报表(财务报表)查询及打印—残疾人就业保障金申报查询,选择“费款所属年度”进行查询,查到后打印即可。
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问:申报完残保金后,发现填写的有问题,如何删除?
答:您好,如残保金未缴纳,申报有误可以自行选择“申报更正”或“申报作废后重新申报”;如残保金已缴纳,只允许申报更正。申报作废可通过电子税务局【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报作废】,查询已申报的残保金,填写作废理由提交即可。申报更正可通过电子税务局【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报错误更正】,“申报表种类”选择《残疾人就业保障金缴费申报表》,“申报日期”“所属期”选择需更正的时期,点击“查询”—“更正申报”。
图示指引如下
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申报作废
一、我要办税—税费申报及缴纳。
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二、税费申报及缴纳—申报作废,查询已申报的残保金,填写作废理由提交即可。
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申报更正
一、我要办税—税费申报及缴纳。
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二、税费申报及缴纳—申报错误更正,“申报表种类”选择《残疾人就业保障金缴费申报表》,“申报日期”“所属期”选择需更正的时期,点击“查询”—“更正申报”。
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问:在哪里可以填写代收代缴明细报告表?
答:您好,请您登录电子税务局后点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【其他申报】—【增值税代扣代缴、代收代缴申报】,进入申报界面后选择《代扣代缴、代收代缴明细报告表》填报相关信息。
图示指引如下
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一、我要办税—税费申报及缴纳。
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二、税费申报及缴纳—申报清册—其他申报—增值税代扣代缴、代收代缴申报。
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三、代扣代缴、代收代缴申报页面。
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问:如何更正往期的增值税?
答:您好,请在电子税务局主页点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【更正往期申报(增值税、消费税、增值税代扣代缴、扣缴企业所得税)】。选择税款所属期或申报日期查询到申报表后更正,数据更正完成,请您点击右上角的【附送资料】,上传第42项,最后点击申报即可。
图示指引如下
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一、我要办税—税费申报及缴纳。
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二、税费申报及缴纳—更正往期申报(增值税、消费税、增值税代扣代缴、扣缴企业所得税)页面,选择税款所属期或申报日期查询到申报表后更正,数据更正完成,请您点击右上角的【附送资料】,上传第42项,最后点击申报即可。
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问:过了12月15日,税控系统锁死了怎么办?
答:如果税控盘锁死了,可于延长申报期内完成申报后,自行在开票软件中进行清卡操作即可。
使用税务UKEY的纳税人如何进行清卡操作?
答:纳税人在申报完成后,可通过增值税发票开票软件(税务UKEY版)中的数据管理—汇总上传—反写监控模块点击反写进行清卡操作。
使用金税盘的纳税人如何进行清卡操作?
答:纳税人在申报完成后,需要重新登录增值税发票开票软件(金税盘版),系统将自动完成清卡操作,并提示远程清卡成功。
使用税控盘的纳税人如何进行清卡操作?
答:纳税人在申报完成后,可通过增值税发票开票软件(税控盘版)中的数据管理—汇总上传—反写监控模块点击反写进行清卡操作。
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来源:北京税务 北京朝阳税务
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