- 从批发、零售环节购进适用免征增值税政策的蔬菜、部分鲜活肉蛋取得的普通发票,是否可以计算抵扣进项税额? (0篇回复)
- 在扣缴客户端中,正常工资薪金所得填写好后点击税款计算,为何自动带出人员的减除费用不正确或者带不出数据? (0篇回复)
- 扣缴客户端中,身份验证状态有哪些?有什么含义? (0篇回复)
- 单位为员工报销出差随飞机票购买的航空意外保险,员工是否需要缴纳个人所得税? (0篇回复)
- 个人购买家庭唯一住房或家庭第二套改善性住房如何征收契税? (0篇回复)
- 个人取得企业在活动中随机赠送礼品的收入如何缴纳个人所得税? (0篇回复)
- 提供建筑服务适用简易计税是否还需要备案? (0篇回复)
- 对安排残疾人就业未达到规定比例的小微企业是否征收残疾人就业保障金? (0篇回复)
- 未按照规定的期限报送纳税资料会有处罚吗? (0篇回复)
- 小规模纳税人销售自己使用过的固定资产,是否缴纳增值税?应纳税额如何计算? (0篇回复)
- 房屋赠予是否需要缴纳个人所得税? (0篇回复)
- 取得的保险公司代收车船税发票只在备注栏备注了代收车船税的信息,合计金额中不包括车船税缴纳金额,这样的发票可以作为缴纳车船税凭证使用吗? (0篇回复)
- 残疾人员工在个人所得税扣缴申报时,如何享受残疾人税收优惠? (0篇回复)
- 如何确定从业人数是否符合小型微利企业条件? (0篇回复)
- 什么情况可以减征文化事业建设费? (0篇回复)
- 个人提供建筑服务,应如何缴纳个人所得税? (0篇回复)
- 发票丢失如何处理? (0篇回复)
- 对于自然人股东的公司资本溢价转增股本,需要缴纳个人所得税吗? (0篇回复)
- 在季度中变更纳税期限,对享受增值税月销售额10万元以下免税政策有什么影响? (0篇回复)
- 企业在外省购买的房屋应在哪里缴纳房产税? (0篇回复)
- 文化事业建设费的缴纳地点如何确定? (0篇回复)
- 哪些行业可以享受加计抵减政策? (0篇回复)
- 计算四项服务销售额占全部销售额的比重来确定是否适用加计抵减政策时,全部销售额除一般项目外,是否包括即征即退项目的销售额? (0篇回复)
- 增值税发票选择确认平台可以勾选哪些增值税发票? (0篇回复)
- 小规模纳税人,提供四项服务的销售额占全部销售额的比重超过50%,可以适用加计抵减政策吗? (0篇回复)
- 纳税人在2019年3月份从按月申报改为按季申报,需要提供什么资料?对享受增值税月销售额10万元以下免税政策有什么影响? (0篇回复)
- 适用加计抵减政策的纳税人,应在年度首次确定适用加计抵减政策时,提交《适用加计抵减政策的声明》,请问手续怎么办理? (0篇回复)
- 2019年4月1日后,纳税人购进国内旅客运输服务,取得增值税普通发票(非增值税电子普通发票)的,进项税额是否允许从销项税额中抵扣? (0篇回复)
- 办理增值税期末留抵税额退税需要符合什么条件? (0篇回复)
- 取得专用发票已认证未按期申报抵扣的,之后还可以进行抵扣吗? (0篇回复)
- 税率调整后还可以开具原税率发票吗? (0篇回复)
- 深化增值税改革政策中“增量留抵税额”指的是什么? (0篇回复)
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- 一般纳税人是否还可以转登记为小规模纳税人? (0篇回复)
- 纳税人如果在“个人所得税”APP上申诉,是不是就不能撤销了?不撤销会有什么后果? (0篇回复)
- 小规模纳税人企业所得税是否可以核定征收? (0篇回复)
- “个人所得税”APP专项附加扣除填报模块中的住房贷款利息的扣除比例如何选择?“是、否”代表什么含义? (0篇回复)
- 2019年之后,一般纳税人是否可以选择转登记为小规模纳税人? (0篇回复)
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- 在“个人所得税”APP的任职受雇信息中发现有一个不是自己任职受雇的单位,应该怎么处理? (0篇回复)
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- 我是江苏省从事服装零售业务的个体工商户,属于按季申报的增值税小规模纳税人,2020年7月份销售货物5万元,8月份未销售货物,9月份销售货物15万元,同时销售不动产50万元,相关业务均未开具专用发票,请问三季度我应该如何计算缴纳增值税? (0篇回复)
- 个人转让股权应按什么税目缴纳个人所得税? (0篇回复)
- 文化事业建设费如何缴纳? (0篇回复)
- 我公司与一家日本企业合作新项目,拟出口一批货物,需要申请出口退(免)税备案,以便申报办理出口退税,但因疫情影响不便前往税务机关办理相关手续。请问我公司应该如何操作才能办理出口退税? (0篇回复)