北京政策君 发表于 2022-12-16 06:50:13

电子税务局┃如何按次申报印花税?详细步骤来了!






问:如何在电子税务局中申领发票?
答:您好,可通过电子税务局首页【我要办税】—【发票使用】—【发票领用】—【票E送】,点击【新增】,填好需要申领的发票信息,点击【保存】、填写邮寄地址等信息后提交即可。

图示指引如下
http://file.tax100.com/o/202212/16/216_1671144607547.gif?width=556&size=511278
一、我要办税—发票使用。
http://file.tax100.com/o/202212/16/112_1671144607927.png?width=1080&size=159384
二、发票使用一发票领用—票E送。
http://file.tax100.com/o/202212/16/361_1671144608189.png?width=1080&size=146501
三、票E送页面,点击【新增】,填好需要申领的发票信息,点击【保存】、填写邮寄地址等信息后提交即可。
http://file.tax100.com/o/202212/16/694_1671144608674.png?width=1080&size=18752





问:如何按次申报印花税?
答:您好,请在电子税务局主页点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【按期应申报】—【财产和行为税合并申报】,选择财产和行为税税源采集右方的【申报】,点击印花税【税源采集】,点击左上角“按次申报”,点击右侧【新增按次申报税源】,填写税源信息后选择税目,系统自动带出税率,填写计税金额或件数等信息,填完后点击【保存】,点击【确定】确认保存;如需通过导入方式新增税源,点击屏幕上方右侧【下载导入模块】,填写完成后,点击【导入按次申报税源】。成功后点击屏幕上方【查询】,刷新界面,查看已采集的按次申报税源信息。税源采集完成后点击【跳转申报】,税款所属期选择对应的日期,勾选印花税,点击最下方的【申报】,核对数据无误后点击申报即可。
图示指引如下
http://file.tax100.com/o/202212/16/942_1671144608854.gif?width=556&size=511278
一、我要办税—税费申报及缴纳。
http://file.tax100.com/o/202212/16/536_1671144609240.png?width=1080&size=152647
二、税费申报及缴纳—申报清册—按期应申报—财产和行为税合并申报。
http://file.tax100.com/o/202212/16/283_1671144609493.png?width=1080&size=187775
三、选择财产和行为税税源采集右方的【申报】。
http://file.tax100.com/o/202212/16/585_1671144609740.png?width=1080&size=186662
四、点击印花税【税源采集】。
http://file.tax100.com/o/202212/16/717_1671144610036.png?width=1080&size=41562
五、点击左上角【按次申报】,点击右侧【新增按次申报税源】。
http://file.tax100.com/o/202212/16/260_1671144610250.png?width=1080&size=76570
六、新增按次申报税源页面,填写税源信息后选择税目,系统自动带出税率,填写计税金额或件数等信息,填完后点击【保存】,点击【确定】确认保存。
http://file.tax100.com/o/202212/16/388_1671144610485.png?width=1080&size=91726
七、如需通过导入方式新增税源,点击屏幕上方右侧【下载导入模块】,填写完成后,点击【导入按次申报税源】。成功后点击屏幕上方【查询】,刷新界面,查看已采集的按次申报税源信息。
http://file.tax100.com/o/202212/16/772_1671144610709.png?width=1080&size=89201
八、税源采集完成后点击【跳转申报】。
http://file.tax100.com/o/202212/16/687_1671144610935.png?width=1080&size=88766
九、税款所属期选择对应的日期,勾选印花税,点击最下方的【申报】,核对数据无误后点击申报即可。
http://file.tax100.com/o/202212/16/327_1671144611168.png?width=1080&size=75453





问:如何更正往期的增值税?
答:您好,请在电子税务局主页点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【更正往期申报(增值税、消费税、增值税代扣代缴、扣缴企业所得税)】。选择税款所属期或申报日期查询到申报表后更正,数据更正完成,请您点击右上角的【附送资料】,上传第42项,最后点击申报即可。

图示指引如下
http://file.tax100.com/o/202212/16/391_1671144611378.gif?width=556&size=511278
一、我要办税—税费申报及缴纳。
http://file.tax100.com/o/202212/16/321_1671144611768.png?width=1080&size=157698
二、税费申报及缴纳—更正往期申报(增值税、消费税、增值税代扣代缴、扣缴企业所得税)页面,选择税款所属期或申报日期查询到申报表后更正,数据更正完成,请您点击右上角的【附送资料】,上传第42项,最后点击申报即可。
http://file.tax100.com/o/202212/16/548_1671144612238.png?width=1080&size=115389
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来源:北京税务
http://file.tax100.com/o/202212/16/250_1671144612495.png?width=1080&size=179129
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