【收藏】增值税电子专用发票开错了怎么办?一文来了解
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申税小微,我们公司刚申请了增值税电子专用发票,真好用!
是呀是呀,省时省力还方便呢!
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可是,今天我一不小心,开错了一张发票,这可怎么作废呀?
增值税电子专用发票可不能作废,只能红冲呦。快听我细细道来:
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首先分辨情况:
第一种情况:
购买方已将电子专票用于申报抵扣的,由购买方在增值税发票管理系统(以下简称“发票管理系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),填开《信息表》时不填写相对应的蓝字电子专票信息。
第二种情况:
购买方未将电子专票用于申报抵扣的,由销售方在发票管理系统中填开并上传《信息表》,填开《信息表》时应填写相对应的蓝字电子专票信息。
今天我们来演示一下第二种情况的具体操作:
1
填开并上传红字信息表
具体步骤:
进入“发票管理系统”→“发票管理”→“红字信息表”→“增值税专用发票红字信息表填开”→“输入需要开具红字发票对应的蓝字发票信息”→对应蓝字发票的信息就会出现啦
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如果没有弹出发票具体信息的话,有可能是因为在非本地电脑上操作,没有蓝字发票的信息,所以需要在发票管理系统内进行发票修复,成功后即可跳出蓝字发票相关信息。
具体步骤:
”发票管理”→“发票管理首页”→“发票修复”
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注意:
发票类型要选对哦!要选“增值税电子专用发票”!
2
同步信息
税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验审核通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,即可下载保存。
具体步骤:
“发票管理”→“红字信息表”→“增值税专用发票红字信息表审核下载”→设置传出路径下载即可保存成功。
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3
开具红字发票
销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字电子专票,在发票管理系统中以销项负数开具。红字电子专票应与《信息表》一一对应。
具体步骤:
“发票管理”→“负数发票填开”→“增值税电子专用发票负数”→输入相应时段查询→开具红字发票
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原来是这样啊,我现在就去试试。谢谢你啦,申税小微!
来源:上海税务
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